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2022.03— 编辑 —
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2022年3月2日,集团于南阳组织召开了财税审计专题会。集团各公司、各单位财税及审查审计相关人员参与了本次会议。
会上,集团董事长王军指出财税审计工作是集团2022年工作开展行稳致远的重要组成部分。过去的2021年集团在面对经济下行、疫情反复、水灾等各种未期因素叠加时,各公司、各业务板块受到了前所未有的冲击。在严峻形势面前,集团要保稳定、保就业、步子放缓、稳步发展,而财税相关的各项工作,是其中的重中之重。2022年,集团各公司各单位要做好财税、审计、监察工作的总结,要继续做好回头看,做好内查内纠,全面提升、完善财税和审计制度,要加强对固定资产、商业、住房等资产的充分利用,产生效益,严防资产空置,甚至变成死资产。
集团总经理王宜琛指出,资金支付必须严格按制度流程办理,未审批完成的或者未经审批的绝对不允许任何人支付,所有资金支付必须落实不相容职务实双签制,不能有任何含糊;做好内查内纠工作,从事投资人员要相互监督检查到位,严防冒险,要加强对财务从业人员的品格把关,各团队和各公司各部门领导,要带头执行财务制度,要带头知法守法,加强对员工执行财务审计规章制度的教育工作。越是政策收紧、形势复杂、市场低迷的时候,越需要我们财税人员针对财务相关工作进行专题研究,看透形势、吃透政策、抓准脉络,规避一切风险,保证集团财务相关工作的安全性,为集团的安全发展保驾护航。
集团董事局主席王玉印受邀出席了本次会议。